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第四季度亮点:
2015年全年亮点:
爱立信总裁兼首席执行官卫翰思(Hans Vestberg)表示:“第四季度公司销售额同比增长8%。 若扣除汇率因素按可比单位计算则下降1%。北美市场同比和环比均呈现增长。利润率同比改善,这主要是得益于更高的知识产权许可收入和较低的运营开支的贡献。网络部署业务则继续向可持续盈利迈进。” 业 务 第四季度,我们看到网络部门业务持续恢复。在北美,移动宽带投资保持稳定,硬件销售在本季度有所增长。中国市场的4G部署在经历第三季度的疲软后,开始恢复。包括印度、印度尼西亚和墨西哥在内的新兴市场,销售保持强劲。而主要受制于当地宏观经济发展形势,俄罗斯、巴西和部分中东地区市场则依然疲软。欧洲投资则是受到3G向4G过渡和扩容项目的驱动。运营商受到诸如VoLTE等新业务部署的推动,增加了电信核心网络的投入。 本季度,全球服务部门的销售增长,主要是受到系统集成和管理服务业务增加的驱动,不过网络部署有所下滑。 到2015年底,我们的电视和媒体销售呈现良好的同比增长,这也对支撑解决方案部门的业务增长作出贡献。 知识产权许可 我们成功的知识产权战略帮助我们从巨额的研发投入中创造价值。在过去5年中,我们的知识产权许可收入翻了超过三番。近期,我们宣布达成了两项重要的专利许可协议,目前,我们已经同大多数手机厂商签署了授权协议。 目标增长领域 2015年,我们在所有目标领域均取得了良好进展,我们持续投入,以建立我们的领导力。销售同比增长20%以上,达到450亿瑞典克朗,这相当于集团总销售的18%。 本季度宣布的爱立信与思科达成的战略合作伙伴关系,将给我们提供一个强大的端到端的网络解决方案和完整的IP产品组合。作为此项合作的结果,爱立信将扩充我们的目标市场,并期望到2018年增加至少10亿美元销售额。 新增的销售量有望在2016年起提升运营收入。 利润率 公司运营利润率同比提高15%,且所有部门均有改善。对利润改善的主要贡献来自更高的知识产权转让收入和运营成本的下降 (主要是网络部门)。公司致力于网络部署可持续盈利,目前进展顺利,在2015年下半年,去除重组费用,网络部署的运营收入已取得收支平衡。 成本和效益计划 公司的全球成本和效益计划在按计划推进。该计划旨在同2014年相比,到2017年实现每年90亿瑞典克朗的运营净节省。去除重组费用,2015年下半年的运营支出同比下降接近10%。我们将继续努力,争取进一步降低销售成本、以减少运营费用,并提高毛利率。 现金流 在第四季度由经营活动而产生强劲的现金流后,我们取得了206亿瑞典克朗的全年现金流,这超出预定的现金转换目标70%之上。 聚焦2016年 第四季度公司运营表现得到提高,但仍需进一步改善。2016年我们将聚焦于以下几个方面: 第一:核心业务 —— 尽管全球不同地区的市场条件构成挑战,我们将继续努力,在更多市场迈向4G的过程中把握商机。同时,我们也将努力扩大在新崛起的5G市场的技术领先地位。 第二:目标增长领域 —— 在经过一段时间的投入以创建新的增长点后,我们也需要提高收入。这将包括更加注重软件销售和经常性业务,作为我们已经强大的专业服务业务的补充。 第三:成本和效益 —— 我们对2017年实现预定的90亿瑞典克朗的成本和效益计划充满信心。我们正密切关注市场和业务发展,并将尽力保持我们在整个业务链的竞争力。 通过我们在以上这些领域的持续努力,结合我们其他方面正在进行的战略举措,我们完全有能力在将来为股东创造更多价值。因此,董事会将提议2015年, 每股3.70瑞典克朗的股息红利,与2014年同比增长9%。
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